Главная
страница 1




УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ

«СОШ № 120» г. Перми Дубровина Э.Н.



_______________ «05» _июня 2013 г.


Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми

на 2013-2015 годы

г.Пермь, 2013г.

Содержание

1

Паспорт

3

2.

Анализ текущего состояния

3

2.1.

Общая характеристика образовательного учреждения

6

2.2.

Сведения об объёмах потребляемых энергоресурсов

6

3.

Перечень основных проблем

10

4.

Целевой блок программы

11

5.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы

11

5.1.

Индикаторы достижения цели Программы

11

5.2.

Фактическое и планируемое потребление энергоресурсов

12

5.3.

Оценка эффективности реализации Программы

14

6.

Механизмы реализации Программы

14

7.

Мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности

15

7.1

Система мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности

15

7.2.

Экономия от реализации энергосберегающих мероприятий

18

8

Мониторинг исполнения и корректировка программы

19



  1. Паспорт

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми на 2013-2015 годы


Основание

разработки

программы

Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещения заказов, которые осуществляются для государственных и муниципальных нужд».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р).

Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Приказ Минсоцэкономразвития РФ от 24 июня 2011 года № 591 «О порядке определения объёмов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2011 № 2235)

Приказ Департамента образования города Перми от 27.02.13г «СЭД-08-01-09-122 «Об организации работ по энергосбережению в 2013году»


Разработчик программы

МАОУ «СОШ № 120» г.Перми

Координатор программы (контроль исполнения)

Директор ОУ, Дубровина Эллина Николаевна

Цель программы

Обеспечение рационального использования и снижения потребления энергоресурсов в натуральном и денежном выражении за счёт повышения эффективности их использования в соответствии с требованиями ФЗ № 261 и другими нормативными документами

Задачи программы

Снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды.
Применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности учреждения.

Повышение уровня компетентности работников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.


Целевые индикаторы и показатели программы

Реализация программы позволит:
- снизить удельные показатели расхода энергоресурсов к уровню 2009 года на 15%;
- обеспечить снижение удельного потребления электроэнергии в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий:

вид энергии

2012

2014

2014

сравнение с 2009 (кВт*ч/чел)

сравнение с 2009 (кВт*ч/чел)

сравнение с 2012

(кВт*ч/чел)



вода

1,0803

1,1994

0,1190

эл/эн

9,292

26,541

17,219

тепло

0,1585

0,1652

0,0067




Срок реализации

2013-2015 годы

Механизм реализации программы (краткий перечень основных мероприятий)

- осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности;

- обучение ответственных лиц энергосберегающим методам;

- внедрение мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов;

- расчет затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения;



- осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий.

Исполнитель

Ответственные лица ОУ по организационным мероприятиям

Ожидаемые конечные результаты реализации

В результате реализации программы возможно обеспечить:

  • ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и не менее 15% - за весь период реализации программы;

  • снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом за период 2013-2015 гг.;

  • соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий;

  • использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов;

  • сокращение потерь энергоресурсов:

  • сокращение бюджетных средств на энергоресурсы на 120,37 тыс,. рублей (по отношению к расходам на 2012год).

вид ресурса

Снижение потребления относительно 2009 года.

Снижение потребления относительно 2012 года.

В натуральном выражении

%

В натуральном выражении

%

Электроэнергия , тыс, кВт. Ч

25,673

15%

16,351

10%

Тепловая энергия . Гкал.

964,320

56%

38,820

5%

Вода, куб. м

1 054,24

22%

85,24

2%



Объемы и источники финансирования

Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 572,00 тыс.руб. на период 2012-2014г.г. Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства: 27 % ,73% - соответственно.

Год

Всего

тыс. рублей



Инвестиции (кап.вложения, целевые программы)

(тыс.руб.)





Бюджетные средства в рамках текущего финансирования ОУ по годам

(тыс.руб.)





Внебюджетные средства

(тыс.руб.)





2013

273,0

0

273,0

0

2014

299,0

0

142,6

154,8

Итого

572,0

0

417,6

154,8



Контроль за исполнением

Директор ОУ

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общая характеристика муниципального учреждения

1. Адрес: г. Пермь, ул. Рабочая. Д. 13

2. Учреждение предоставляет услуги в сфере образования

3. Сведения о численности сотрудников

Таблица 1


Основной персонал

57

Вспомогательный персонал

11

Обучающиеся

918

4. Сведения о количестве зданий. Их основные характеристики

Таблица 2



№ п/п

Год постройки

Кол- во этажей

Общая площадь

( кв.м)


Строительный объём, куб.м

Фактический износ

1

1979

3

5538,0

24 199,00

36%

5. Сведения о ранее внедрённых в учреждении энергосберегающих мероприятиях за 2011-2013гг:

Таблица 3



Ресурс

Мероприятие

Период внедрения

Процент выполнения

Электрическая энергия

Замена ламп накаливания на КЛЛ


2012

20%

Замена счётчиков (3 шт)

2012

100%

Тепловая энергия

Автоматизация системы отопления

2011-2012

100%

Вода

Замена вентильных смесителей на рычажные

2012-2013

25%

Эффект от внедрения данных мероприятий учитывается при расчёте снижения объёмов потребления и удельных показателей потребления энергоресурсов и воды (таблица 5,6).

  1. Сведения об объёмах потребляемых энергетических ресурсов:

Для функционирования объекта используются следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия тепловая энергия, вода. Все системы снабжения энергоресурсами и водой оснащены приборами учёта.

Анализ топливно-энергетического баланса Школы в 2009 году сформировался по показателям, представленным в таблице 4.



Таблица 4

Наименования ТЭР

Ед.

изм.

Количество ТЭР

Удельный %

2009г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

по данным 2012г.

Электроэнергия 

кВт*ч

167 280

188 256

172 046

161 349




тыс.руб.

531 865,72

681950,85

719571,66

655 778, 59

36

Тепловая энергия  

Гкал

1722,00

1004,00

840,00

796,48




Руб.

1508831,89

1009334,06

951523,47

955 392,04

63

Хозяйственно-питьевая вода

м3

4792

4640

3337

3823




Руб.

144838,29

174 900,30

153966,48

189 174,00

11

Суммарные затраты

Руб.

2185535,90

1866185,21

1 835061,61

1800344, 63




Диаграмма1. Доля оценки суммарных затрат на энергорсурсы в 2012 году

Наибольшая доля затрат принадлежит разделу расходов на тепловую энергию (53%), наименьшая на потребление воды (11%).



Диаграмма 2. Динамика потребления тепловой энергии, Гкал.

Диаграмма 2. Динамика потребления тепловой энергии в процентном соотношении (сравнение с абсолютными показателями 2009г.).

Образовательным учреждением обеспечено снижение объёмов потребления по данному показателю с 2010года, что обусловлено установкой приборов учёта тепловой энергии. С этого момента учёт стал производиться по фактически – потреблённому количеству тепловой энергии. На основании анализа динамики потребления тепловой энергии можно сделать вывод о выполнении учреждением ФЗ № 261.



Диаграмма 3. Динамика потребления электроэнергии, кВт.

Диаграмма 4. Динамика потребления электроэнергии в процентном соотношении (сравнение с абсолютными показателями 2009г.), кВт.

Увеличение объёмов потребления электроэнергии с 2010 года связано с введением в эксплуатации дополнительного объекта – межшкольного стадиона и увеличением количества обучающихся в ОУ.



Диаграмма 5. Динамика потребления хозяйственно- питьевой воды ( куб. м).

Диаграмма 6. Динамика потребления хозяйственно - питьевой воды в процентном соотношении (сравнение с абсолютными показателями 2009г.), куб. м.

Наблюдается сокращение потребления данного вида энергоресурсов в динамике 2009 по 2011год. Увеличение потребления хозяйственно- питьевой воды в 2012 году в сравнении с 2011 связано с увеличением количества сотрудников и обучающихся, увеличение рабочего времени работы учреждения во вторую смену.



  1. Перечень основных проблем
















Потери энергоресурсов выражаются в натуральном показателе, что влечет увеличение расходов в денежном выражении на теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. В результате около 12,09% финансовых затрат, израсходованных на оплату энергоресурсов, являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

Основными проблемами, выявленными при проведении энергетического обследования учреждения (энергоаудит), приводящими к нерациональному использованию энергоресурсов и воды являются:

- потери теплого воздуха через наружные дверные проемы, отверстия в отмостке по периметру здания;

-использование устаревшего сантехнического оборудования;

-использование неэффективных источников света внешнего и внутреннего освящения.

Так же по результатам энергоаудита был обозначен ряд недостатков:

- Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в Школе не стимулирует её работников к обеспечению режима энергосбережения. Не редко при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения определяющим фактором становиться их стоимость, что приводит к практике использования энергопотребляющего оборудования с низким классом эффективности.

-Отсутствует система стимулирования к обеспечению режима энергосбережения.

Вышеобозначенные проблемы и недостатки приводят к неэффективному использованию ресурсов. Повышение энергоэффективности учреждения предполагает постоянный характер и не ограничивается отдельными организационными и техническими мероприятиями. Процесс энергосбережения обеспечивается посредством разработки комплексно- целевой программы энергосбережения и чёткого выполнения плана внедрения мероприятий.



4. Целевой блок программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования и снижения потребления энергоресурсов в натуральном и денежном выражении за счёт повышения эффективности их использования в соответствии с требованиями ФЗ № 261 и другими нормативными документами



Задачи Программы:

  1. Снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды.

  2. Применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

  3. Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности учреждении.

  4. Повышение уровня компетентности работников школы в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

  5. Повышение уровня компетентности работников учреждения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.



5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие показатели динамике, рассчитаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» №1225 от 31 декабря 2009 года (пункт 3).

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергоресурсов (электроэнергии, теплоэнергии, воды) по отношению к 2009 году и 2012 году, который определен как базовый. На период 2012года в направлении энергосбережения произведены следующие работы:


  • произведена частичная замена окон с деревянными рамами на стеклопакеты из ПВХ;

  • произведен частичный ремонт кровли;

  • произведена частичная замена и модификация ограждающих конструкций помещения (наружные двери в тамбуре и в запасных выходах);

  • введены организационные меры по водосбережению и энергосбережению.

Таблица 5



5.1.Индикаторы достижения цели программы

Вид ресурса

Единица измерения

Параметр

2009

2010

1011

2012

2013

2014

Электроэнергия

кВт/ч/ чел

Удельный показатель, факт/прогноз

171, 15 

193,00

181, 29

161, 83

150,61

 145,48

Тепловая энергия

Гкал/кВ.м

Удельный показатель, факт/прогноз

0,2949

0,1719

0,1438

0,1364

0,13273

0,12978

Вода

Куб.м/чел

Удельный показатель, факт/прогноз

4,9148

4,7492

3,5163

3,8345

3,785000

3,715467









    1. Фактическое и планируемое потребление энергоресурсов и воды в натуральном выражении в сравнении с требуемым по ФЗ №261:

Таблица 6

вид ресурса

Параметр

Единица измерения

Фактические показатели потребления ресурсов

Прогнозируемые показатели потребления ресурсов

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.


Электроэнергия

Потребление, план по ФЗ №261*

%

-

3%

6%

9%

12%

15%

тыс. кВт.ч

171,156

166,021

160,887

155,752

150,617

145,483

Потребление, факт/прогноз

%

-

-13%

-6%

5%

10%

15%

тыс. кВт.ч

171,156

193,000

181,291

161,834

154,040

145,483

Тепловая энергия

Потребление, план по ФЗ №261*

%

-

3%

6%

9%

12%

15%

Гкал.

1 722,000

1 670,340

1 618,680

1 567,020

1 515,360

1 463,700

Потребление, факт/прогноз

%

-

42%

51%

54%

55%

56%

Гкал.

1 722,000

1 004,000

840,000

796,500

774,900

757,680

Вода

Потребление, план по ФЗ №261*

%

-

3%

6%

9%

12%

15%

куб.м.

4 792,00

4 648,24

4 504,48

4 360,72

4 216,96

4 073,20

Потребление, факт/прогноз

%

-

3%

30%

20%

21%

22%

куб.м.

4 792,00

4 640,00

3 337,00

3 823,00

3 785,68

3 737,76



Рисунок 1. Динамика потребления электроэнергии, тыс. кВ. час.


Рисунок 2. Динамика потребления тепловой энергии, Гкал

Рисунок 3. Динамика потребления воды, куб. м

5.3.Оценка эффективности реализации Программы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия затрат на оплату потребления энергоресурсов из средств бюджета по каждому направлению;

- уменьшение потребления электроэнергии, тепла, воды не менее, чем на 15 процентов за 2013-2015 года, и не менее 3 процентов в год;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех зданиях;

-сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;
-повышение заинтересованности в энергосбережении;
-сокращение расходов тепла, электрической энергии;
-экономия потребления воды.
Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергоресурсов в здании ОУ (теплоэнергии, электроэнергии, воды). Экономия энергоресурсов планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии, тепла, воды с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

6. Механизмы реализации Программы

Для устранения вышеуказанных проблем и достижения целей Программы сформирован перечень мероприятий в соответствии с требованиями Приказа Минсоцразвития РФ от 17.02.10г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергоэффективности» (раздел 7).

Для получения максимальной экономии от энергосберегающих мероприятий по тепловой энергии, в Программе предусмотрен комплексный подход при внедрении программы. Мероприятие по установке автоматической системы регулирования теплоснабжения имеет короткий срок окупаемости, и поэтому было внедрено в 2009-2010 г.г.

Стоимость внедрения энергосберегающих мероприятий рассчитана на среднерыночным ценам. При заключении договоров подряда цена внедрения может изменяться на основании сметы.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013 по 2015 годы и осуществляется в три этапа.
6.1.Первый этап (2013 год) включает в себя:


  • проведение энергоаудита здания, ведение системного энергомониторинга здания;

  • назначение ответственных за энергосбережение;

  • создание базы данных энергоресурсов по зданию;

  • обучение работников школы проведению энергомониторинга здания;

  • проведение текущего ремонта и модернизации здания и инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

  • включение в Положение «О стимулировании сотрудников МАОУ «СОШ № 120» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов.

На первом этапе предполагается до 2014 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергоресурсов в здании к показателю 2012 года. Среднее фактическое потребление энергоресурсов в здании, при условии полной реализации запланированных мероприятий, должно снизиться в потреблении электроэнергии на 16351 кВт., тепла на 38,9 Гкал, воды на 86,0 куб.м.

6.2.На втором этапе (2014 год) Программа предполагает:

  • организацию энергетического менеджмента в ОУ;

  • разработку системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания здания;

  • увеличение объемов текущего ремонта и модернизации здания, а так же инженерных систем за счет экономии.

6.3.На третьем этапе (2015 год) Программа предполагает анализ организации энергетического менеджмента в ОУ. По итогам третьего этапа реализации Программы в 2015 году среднее удельное потребление энергоресурсов в здании, при условии полной реализации запланированных мероприятий, должно снизиться в потреблении всех энергоресурсов не менее, чем на 15% к уровню 2009 года.
7. Энергосберегающие мероприятия

7.1.Система энергосберегающих мероприятий и объёмы финансирования

Средства на реализацию энергоэффективных мероприятий Программы предусмотрены в рамках текущего финансирования Школы по годам в таблице.

Таблица 7

Наименование мероприятия

Предполагаемые объёмы финансирования по годам

Срок окупаемости

Источник финансирования

Источник финансирования

2013г

2014г

электроэнергия

Замена святильников с люминисцентными лампами ЛВО 18 на светодиодные РВ-30

0

15,4

3мес.

Бюджет учреждения

Внебюджет учреждения

 


Автоматизация систем освещение в коридорах, туалетах

0

40,00

5мес.

Бюджет учреждения

Внебюджет учреждения

 


вода

Замена смесителей с вентильных на рычажные (30шт)

0,00

18,00

 4,5 мес

Бюджет учреждения

 

 


тепловая энергия

Замена резиновых уплотнителей стеклопакетов

16,00

 8,00

 

 

Внебюджет учреждения

 


Утепление дверей запасных выходов

13,00

13,0 

 -

 

Внебюджет учреждения

 


Замена оконных блоков (каб. 31,30,тренерская, 32, 22, дополнительно 3 уч. кабинета (согласно плана))

172,00

165,0

 -

Бюджет учреждения

Внебюджет учреждения

 


Ремонт кровли

72,00

 

-

Бюджет учреждения

 

 


Утепление теплоповода теплоснабжения в подвале (480 кв. м)

0,00

 40,00

4 мес.

Бюджет учреждения

 

 


Итого

273,00

299,00










Суммарные затраты

579,00

 


 

 

 

Доля от общих затрат на ремонтные работы по год, в %

22, 75%

24,9%











График. Распределение затрат на внедрение мероприятий, в тыс. руб, в %

График. Распределение затрат на внедрение мероприятий по годам, в %.

График. Доля затрат по видам источников финансирования за 2013-14 годы.

27,8 % (154,8 тыс. руб.) - внебюджетные средства, 72,1% (417,6 тыс. руб)- бюджетные средства.



7.2.Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы

вид ресурса

Снижение потребления относительно 2009 года.

Снижение потребления относительно 2012 года.

В натуральном/денежном выражении

%

В натуральном/денежном выражении

%

Электроэнергия , тыс, кВт. Ч

25,673

15%

16,351

10%

Электроэнергия , тыс, руб.

108,586

69,164

Тепловая энергия, Гкал.

964,320

56%

38,820

5%

49,689

Тепловая энергия , ты. Руб.

1234,329

Вода, куб. м

1 054,24

22%

85,24

2%

Вода, тыс. руб.

55, 874

4,517

Итого, руб.

1398,799




120,37








8. Мониторинг исполнения и корректировки программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль за состоянием внедрения и выполнения мероприятий по энергосбережению, предусмотренных Программой, а так же контроль за достижением заданного уровня экономии энергетичских ресурсов. Мониторинг Программы включает этапы:

- сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой;

-анализ данных о ходе реализации мероприятий (целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы);

-корректировка планируемого значения целевых показателей;

-корректировка мероприятий Программы.



Исполнение, контроль и общее руководство реализацией программы осуществляет директор МАОУ «СОШ № 120» г. Перми. Программа должна быть реализована до конца 2014года.



Смотрите также:
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
284.99kb.
1 стр.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности маоу «сош №61» г. Перми Пермь 2013
195.47kb.
1 стр.
Информационный портал «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ивановской области»
17.24kb.
1 стр.
Информационный портал «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ивановской области»
19.16kb.
1 стр.
Информационный портал «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ивановской области»
18.95kb.
1 стр.
Информационный портал «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ивановской области»
17.26kb.
1 стр.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
185.22kb.
1 стр.
Н. В. Сереброва 21 мая 2013 года программа
122.03kb.
1 стр.
И. Е. Перваков " " 20 г
189.79kb.
1 стр.
Доклад о ходе реализации подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»
549.58kb.
3 стр.
Закон республики татарстан об энергосбережении в ред. Законов рт от 15. 10. 2002 n 13-зрт
113.19kb.
1 стр.
Закона от 23. 11. 2009 г. №261-фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
40.52kb.
1 стр.